Orden de Compra. Nº1875-41-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1875-41-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Los Rios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N°260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260
Comuna Valdivia
Impuesto 80179
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas100 (1007943 )ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO BURDEO 818-HB UNIDAD 1025943(1007943) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO BURDEO 818-HB UNIDAD; Código: 99513; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.200 $ 93.200
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel130 (1108383 )CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES 1128383(1108383) CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1006393 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393(1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: 11242RJ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.050 $ 87.050
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo60 (1006394 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-2 BANDERITA SENALIZADORA AZUL 50 UNIDADES 1024394(1006394) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-2 BANDERITA SENALIZADORA AZUL 50 UNIDADES; Código: 11242AZ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.860 $ 106.860
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios50 (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159(1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: 85550; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.050 $ 20.050
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas100 (1605264 )ARCHIVADOR ARTEL CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD 1607162(1605264) ARCHIVADOR ARTEL CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: 70900; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
Total Neto $ 426.260
Descuento $ 4.263
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.179
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 502.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.