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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1875-43-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio coffe breack comuna Lanco-Anfitrionaje |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N°260 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
15966,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N°260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2009 |
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Proveedor |
67088662 |
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Razón Social |
Magaly Tapia Rubilar
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R.U.T. |
6.708.866-2 |
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Sucursal |
67088662 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | | |
$ 84.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.033
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$ 84.033
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Total Neto
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$ 84.033
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.966
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$ 99.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.