Orden de Compra. Nº1875-62-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1875-22-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1875-62-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1875-22-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1875-22-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernatur X Región Valdivia
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N°260
Comuna *
Impuesto 155800
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N°260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AmeliaVasquez
Razón Social AMELIA CARMEN VASQUEZ FERNANDEZ
R.U.T. 8.086.678-K
Sucursal AmeliaVasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria5000Unidad InternacionalELABORACIÓN DE POLÍPTICO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.800
TOTAL OC $ 975.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.