Orden de Compra. Nº1876-158-SE10 "Reparación dependencias de Defensoría Nacional "
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1876-158-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Reparación dependencias de Defensoría Nacional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Nacional
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 107350
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de Aseos Universal
Razón Social MARIA EUGENIA RODRIGUEZ VILLANUEVA
R.U.T. 8.883.600-6
Sucursal Servicios de Aseos Universal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSE ADJUNTA CONDICIONES DE FACTURACIÓN DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA.  $ 565.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000
Total Neto $ 565.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.350
TOTAL OC $ 672.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.