Orden de Compra. Nº1876-163-SE24 "CONTRATO SERVICIO DE ASEO DEFENSORIA NACIONAL E INMUEBLES DEPENDIENTES LP 1876-11-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1876-163-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE ASEO DEFENSORIA NACIONAL E INMUEBLES DEPENDIENTES LP 1876-11-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1876-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Nacional
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 585 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 1389,0756379
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMI LIMITADA
Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
R.U.T. 78.289.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAMI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaHORAS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A REQUERIMIENTO  UF 340,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 340,5378 UF 340,5378
76111501
Servicios de limpieza de edificios36UnidadVALOR CUOTA MENSUAL 230,41.- UF IVA INCLUIDOSE INDICA VALOR NETO MENSUAL EN UF UF 193,62 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.970,3848 UF 6.970,3866
Total Neto UF 7.310,9244
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 1.389,0756
TOTAL OC UF 8.700,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.