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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1876-163-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SERVICIO DE ASEO DEFENSORIA NACIONAL E INMUEBLES DEPENDIENTES LP 1876-11-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1876-11-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensoría Nacional |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449 Piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
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R.U.T. |
61.941.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1389,0756379 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMI LIMITADA |
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Razón Social |
AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.289.660-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAMI LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | HORAS Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A REQUERIMIENTO | |
UF 340,54
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 340,5378
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UF 340,5378
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 36 | Unidad | VALOR CUOTA MENSUAL 230,41.- UF IVA INCLUIDO | SE INDICA VALOR NETO MENSUAL EN UF |
UF 193,62
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 6.970,3848
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UF 6.970,3866
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Total Neto
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UF 7.310,9244
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 1.389,0756
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UF 8.700,0000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.