|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1877-65-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Defensoría Regional I Región |
|
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 1090 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1090 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
18061 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1090 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SILKSCREEN SA |
|
Razón Social |
PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS S A
|
|
R.U.T. |
96.982.940-1 |
|
Sucursal |
SILKSCREEN SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(98000)
|
$ 98.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.000
|
$ 98.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.000
|
|
Descuento
|
$ 2.940
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.061
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 113.121
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.