|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1879-58-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN PORTÓN ELÉCTRICO DPP ATACAMA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Defensoría Regional III Región |
|
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chañarcillo Nº 480 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEFENSORIA PENAL PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.941.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Chañarcillo Nº 480 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
22325 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chañarcillo Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
lester Wilson |
|
Razón Social |
construccion, soldadura y servicios a la mineria
|
|
R.U.T. |
76.593.918-6 |
|
Sucursal |
lester Wilson |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad no definida | Resetear los códigos de falla y cambiar las ruedas guía del portón, más reparaciones en la guía | De acuerdo con su cotización/presupuesto sin número, de fecha 12 de julio 2017 |
$ 117.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.500
|
$ 117.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 117.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.325
|
|
$ 139.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.