Orden de Compra. Nº188-288-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 188-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-288-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 188-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 188-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra Serafín Zamora N° 6600, La Florida
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251.1/2022 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 727316,2
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRUD
Razón Social CRUD SPA
R.U.T. 77.142.835-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231508
Programas de gestión de inventario1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTROL DE INVENTARIO PARA DROGUERIA COMUNAL, EL VALOR INDICADO CORRESPONDE AL MONTO ANUAL A PAGAR POR EL TOTAL DEL CONTRATO A 12 MESES. valor neto mensual $ 3.827.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.827.980 $ 3.827.980
Total Neto $ 3.827.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 727.316
TOTAL OC $ 4.555.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.