Orden de Compra. Nº188-857-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-577-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-857-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-577-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 132620
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Jose
Razón Social Mou S.P.A.
R.U.T. 76.327.451-9
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fernando Jose
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101602
Camisas de hombre100UnidadESTAMPADO LOGO DE LA COMUNA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
53101602
Camisas de hombre40UnidadPOLERA DEPORTIVAS, COLOR BLANCA CON AZUL (TALLAS S)  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
45101513
Impresora de estampado en caliente40UnidadPOLERA DEPORTIVAS, COLOR BLANCA CON AZUL (TALLAS M)  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
53101602
Camisas de hombre20UnidadPOLERA DEPORTIVAS, COLOR BLANCA CON AZUL (TALLAS L)  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
Total Neto $ 698.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.620
TOTAL OC $ 830.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.327.451-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.893.598-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.856.915-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.938.664-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.