Orden de Compra. Nº188-883-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-664-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 188-883-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-664-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de la Florida
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.439/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA
R.U.T. 70.933.700-9
Dirección de Facturación Serafín Zamora N° 6600, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 36253,9
Dirección de Envío de la Factura Serafín Zamora N° 6600, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Santos spa
Razón Social COMERCIAL SANTOS SPA
R.U.T. 76.132.595-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Santos spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231310
Tubería de acero4UnidadRueda al piso para portón 100 MM ( 4" , 300 KG de carga, con pasador estriado)  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
30102304
Perfiles de acero2UnidadPolin guiá doble bronce (35 MM)  $ 10.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
30111601
Cemento15SacoHormigón predosificado H-20 (Saco de 25 KG)  $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
31131808
Piezas de acero inoxidable forjadas a martinete3TiraPerfil acero 50 X 50 X 2MM ( Tira de 6 metros)   $ 15.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.790 $ 47.790
31231310
Tubería de acero1TiraPerfil acero 100X 100 X 3 MM (Tira 6 metros)  $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
Total Neto $ 190.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.254
TOTAL OC $ 227.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.579.983-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.011.676-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.132.595-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.