Orden de Compra. Nº1882-299-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1882-15-R111"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1882-299-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1882-15-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1882-15-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Regional IX Región
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 361
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Diego Portales 361
Comuna Temuco
Impuesto 147250
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 361
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFTEL SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social CRISTIAN IVAN ACEITON FERNANDEZ
R.U.T. 14.625.201-k
Sucursal AFTEL SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Servico de aseo correspondiente al mes de diciembre de 2011. $ 775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000
Total Neto $ 775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.250
TOTAL OC $ 922.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.