Orden de Compra. Nº1883-11096-SE08 "SERVICIO PROGRAMA RADIAL JULIO/2008"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1883-11096-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2008
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROGRAMA RADIAL JULIO/2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1883-18-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam I Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Libertad 845
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Libertad 845
Comuna Iquique
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Libertad 845
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.673.600-0
Sucursal NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio8UnidadPROGRAMA MENSUAL DE 8 CAPSULAS RADIALES DE 17:00 A 17:30 HORAS MES DE JULIO/2008  $ 31.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.