Orden de Compra. Nº1883-113-SE13 "PROGRAMA DE RADIO MES DE OCTUBRE SERNAM I REG"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1883-113-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE RADIO MES DE OCTUBRE SERNAM I REG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1883-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam I Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Jose Francisco Vergara N°3308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223
Comuna Iquique
Impuesto 52689,28
Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo
Razón Social COMUNICACIONES EL SALITRE LIMITADA
R.U.T. 76.167.927-9
Sucursal Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio4Unidad no definidaDE ACUERDO A MEMO N° 027 UNIDAD DE COMUNICACAIONESDE ACUERDO A LICITACION N°1883-4-L113 $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.312 $ 277.312
Total Neto $ 277.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.689
TOTAL OC $ 330.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.