Orden de Compra. Nº1883-76-SE12 "SERVICIO DE COFFE MTJH"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1883-76-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE MTJH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1883-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam I Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Libertad 845
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Tadeo Haenke Nº2223
Comuna Iquique
Impuesto 6592,05
Dirección de Envío de la Factura Tadeo Haenke Nº2223
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Yuriko Uego Carvajal
Razón Social Pamela Uego
R.U.T. 22018648-2
Sucursal Pamela Yuriko Uego Carvajal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering15UnidadSERVICIO DE COFFE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS TECNICOSSERVICIO DE COFFE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS $ 2.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.695 $ 34.695
Total Neto $ 34.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.592
TOTAL OC $ 41.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.