Orden de Compra. Nº1884-137-SE10 "22.07.002 Impresión de formularios"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1884-137-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2010
Nombre de la Orden de Compra 22.07.002 Impresión de formularios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1884-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam II Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766
Comuna Antofagasta
Impuesto 8075
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gráfica DGO.
Razón Social CRISTIAN MAURICIO CUELLO ARAYA
R.U.T. 13.172.500-0
Sucursal Gráfica DGO.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121504
Impresión tipográfica o impresión por serigrafía5UnidadFormularios de acta de derivación, talonarios de 50 formularios.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 42.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.075
TOTAL OC $ 50.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.