Orden de Compra. Nº1884-77-SE09 "Reparacion y Mantencion de la Direccion Regional"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1884-77-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Reparacion y Mantencion de la Direccion Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1884-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam II Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766
Comuna Antofagasta
Impuesto 26577,2
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORPLAST OBRAS CIVILES
Razón Social MARCELA ALEJANDRA DONOSO SEPULVEDA
R.U.T. 11.613.965-0
Sucursal NORPLAST OBRAS CIVILES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 139.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.880 $ 139.880
Total Neto $ 139.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.577
TOTAL OC $ 166.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.