Orden de Compra. Nº1886-30-AG23 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1886-30-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IV Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 259
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Franklin Délano Roosevelt N°798
Comuna La Serena
Impuesto 31027
Dirección de Envío de la Factura Franklin Délano Roosevelt N°798
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
R.U.T. 76.598.257-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INDUSTRIALES IRB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5Botelladetergente para loza  $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.385 $ 7.385
42281912
Toallas de esterilización10Unidadtoallitas de cloro   $ 1.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.730 $ 18.730
42281912
Toallas de esterilización20Unidadtoallitas húmedas de uso personal   $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.040 $ 21.040
47131816
Desodorantes20TarroDesodorante desinfectante   $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.340 $ 22.340
14111703
Toallas de papel20Rollopara dispensador   $ 3.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.040 $ 62.040
14111704
Papel higiénico15Rollopara dispenadores   $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
Total Neto $ 153.300
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 31.027
TOTAL OC $ 194.327


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.328.392-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.730.762-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.146.619-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.