Orden de Compra. Nº1888-7-SE10 "servicio de fotocopiado "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1888-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra servicio de fotocopiado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam VII Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra 1 Sur 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación 1 Sur 531
Comuna Talca
Impuesto 22914
Dirección de Envío de la Factura 1 Sur 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
Razón Social VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
R.U.T. 7.898.739-1
Sucursal VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro6700Unidad no definida   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
Total Neto $ 120.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.914
TOTAL OC $ 143.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.