Orden de Compra. Nº1889-101-SE11 "Trato Directo Servicio Café Jornadas Chillán. "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1889-101-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Servicio Café Jornadas Chillán.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam VIII Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Cochrane 560
Comuna Concepción
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la parrilla de luis
Razón Social COM LA PARRILLA DE LUIS FERNANDO GODOY FERNANDEZ E
R.U.T. 76.748.670-7
Sucursal la parrilla de luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaValor unitario $ 2.000 más Iva, según cotización Proveedor.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.