|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1889-107-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Café Taller Transv. de Género Prov. Co |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1889-6-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cochrane 560 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
15675 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cochrane 560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-09-2011 |
|
|
|
Proveedor |
EBENEZER |
|
Razón Social |
ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
|
|
R.U.T. |
7.969.092-9 |
|
Sucursal |
EBENEZER |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 50 | Unidad no definida | Servicio de acuerdo a Alternativa 2 de Licitación 1889-6-L111. 60 Café Taller Transv. de Género. Lugar: Anibal Pinto 442, Piso 2.(Salón de las Banderas, Intendencia Regional). Hora 16.00. | |
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.500
|
$ 82.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.675
|
|
$ 98.175
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.