Orden de Compra. Nº1889-73-SE11 "Reparación Muebles"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1889-73-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Reparación Muebles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam VIII Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Cochrane 560
Comuna Concepción
Impuesto 9744
Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Limain
Razón Social MIGUEL ENRIQUE RIVAS GAVILAN
R.U.T. 3.389.732-4
Sucursal Servicios Limain
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gabinetes de archivos o accesorios1Unidad no definidaReparación Muebles Oficina DAF,   $ 87.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.696 $ 87.696
Total Neto $ 87.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 9.744
TOTAL OC $ 97.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.