Orden de Compra. Nº1891-11137-SE08 "Adq.carpetas institucionales.-"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1891-11137-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq.carpetas institucionales.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1891-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IX Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177
Comuna Temuco
Impuesto 176510
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROFORMAS
Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
R.U.T. 7.994.667-2
Sucursal AEROFORMAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500Unidad no definida   $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.000 $ 929.000
Total Neto $ 929.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.510
TOTAL OC $ 1.105.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.