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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1891-15-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafetería - Programa Activa Mujer Costa Araucanía ZR Cód. BIP 40045513-0 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat 177 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
123484,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat 177 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-06-2023 |
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Proveedor |
NORMA |
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Razón Social |
NORMA INÉS HUENTÉN CATRILEO
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R.U.T. |
8.946.996-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de cafetería intercultural para actividad del Programa Activa Mujer Costa Araucanía ZR, convenio de transferencia Gore-SernamEG, para 50 personas, según detalle adjunto. | |
$ 649.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 649.916
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$ 649.916
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Total Neto
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$ 649.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.484
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$ 773.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.