Orden de Compra. Nº1891-15-AG23 "Servicio de Cafetería - Programa Activa Mujer Costa Araucanía ZR Cód. BIP 40045513-0"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1891-15-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería - Programa Activa Mujer Costa Araucanía ZR Cód. BIP 40045513-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IX Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177
Comuna Temuco
Impuesto 123484,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORMA
Razón Social NORMA INÉS HUENTÉN CATRILEO
R.U.T. 8.946.996-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NORMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de cafetería intercultural para actividad del Programa Activa Mujer Costa Araucanía ZR, convenio de transferencia Gore-SernamEG, para 50 personas, según detalle adjunto.  $ 649.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.916 $ 649.916
Total Neto $ 649.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.484
TOTAL OC $ 773.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.946.996-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.183.883-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.444.658-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.