Orden de Compra. Nº1891-87-SE07 "Serv.cafetería Talleres OIRS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1891-87-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Serv.cafetería Talleres OIRS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contar con servicios de coffe en talleres de difusión de derechos realizados por la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS.
Proveniente de Licitación 1891-15-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IX Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177
Comuna -1
Impuesto 39603,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROSA MARIA REBECA DEL PILAR GALLEGOS MELLADO
R.U.T. 9.689.967-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadSalas de reuniones o banquetesServicios de cafetería Talleres OIRS $ 208.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.440 $ 208.440
Total Neto $ 208.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.604
TOTAL OC $ 248.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.