Orden de Compra. Nº1891-92-SE07 "Diseño e impresión Afiches Campaña Contrata Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1891-92-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Diseño e impresión Afiches Campaña Contrata Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contar con material de difusión para Campaña " Contrata Mujer".
Proveniente de Licitación 1891-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IX Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177
Comuna -1
Impuesto 33915
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
R.U.T. 7.994.667-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales350UnidadImpresión de papelería o formularios comercialesDiseño e impresión Afiches "Contrata Mujer" $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
Total Neto $ 178.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.915
TOTAL OC $ 212.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.