Orden de Compra. Nº1892-143-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1892-32-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1892-143-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1892-32-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1892-32-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XI Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Baquedano 400
Comuna Coyhaique
Impuesto 72200
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Mauricio González River - Casa Matriz
Razón Social MIGUEL MAURICIO GONZALEZ RIVERA
R.U.T. 13.207.536-0
Sucursal Miguel Mauricio González River - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias2000Unidadadquisición de insumos publicitarios corporativos:espejos con logo institucional  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.200
TOTAL OC $ 452.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.