Orden de Compra. Nº1892-32-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1892-42-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1892-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1892-42-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XI Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 136
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Baquedano 257, Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 34661,7
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 257, Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2025
TítuloDescripción
FacturacionDespachar producto con guia despacho
Facturar una vez recepcionado el producto. remitir archivo xml a sernamegrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Eurcom
Razón Social EURCOM SPA
R.U.T. 77.445.788-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Eurcom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad no definidaCORTINA ROLLER DIA NOCHE ancho 154 cm y alto de 157 cm.- Color Blanco Según términos de referencia  $ 54.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.330 $ 54.330
52131501
Cortinas3Unidad no definidaCORTINAS ROLLER DIA NOCHE ancho 117 cm y alto de 232 cm, color blanco, según términos de referencia.  $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.100 $ 128.100
Total Neto $ 182.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.662
TOTAL OC $ 217.092


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.