Orden de Compra. Nº1892-78-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1892-78-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XI Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Baquedano 257
Comuna Coyhaique
Impuesto 8360
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1108874 )CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128874(1108874) CARTULINA ARTEL VERDE CLARO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1109301 )CARTULINA ARTEL BLANCA 53X77 CM UNIDAD 1129301(1109301) CARTULINA ARTEL BLANCA 53X77 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1108875 )CARTULINA ARTEL ROSADO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128875(1108875) CARTULINA ARTEL ROSADO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados10 (1108881 )CARTÓN ARTEL PIEDRA 2,0 MM 55X77 CM UNIDAD 1128881(1108881) CARTÓN ARTEL PIEDRA 2,0 MM 55X77 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
Total Neto $ 44.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.360
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.