Orden de Compra. Nº1893-21-SE16 "Reparac. sistema de calefacción Of. Dirección Reg."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1893-21-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Reparac. sistema de calefacción Of. Dirección Reg.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XII Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Maipu 938
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación MAIPU 938
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48640
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WHD- CLIMATIZACIONES
Razón Social VANESSA ANDREA GUERRERO HARO
R.U.T. 16.065.201-2
Sucursal WHD- CLIMATIZACIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1Unidad no definida   $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
Total Neto $ 256.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.640
TOTAL OC $ 304.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.