Orden de Compra. Nº1893-55-SE15 "Servicio de café para 36 mujeres taller VCM"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1893-55-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de café para 36 mujeres taller VCM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XII Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Maipu 938
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación MAIPU 938
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21204
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERNESTO LOPEZ VILLEGAS
Razón Social ERNESTO LOPEZ VILLEGAS
R.U.T. 4.178.393-1
Sucursal ERNESTO LOPEZ VILLEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería36Unidad no definidaServicio de café para 36 mujeres talleres de sensibilizacion VCM en Hospital Clinico,segun cotizaciones  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
Total Neto $ 111.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.204
TOTAL OC $ 132.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.