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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1893-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1893-4-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida República N°438 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
37463,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida República N°438 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2026 |
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Proveedor |
ANVICK CHILE |
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Razón Social |
ANVICK CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
78.076.718-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANVICK CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 2 | Unidad | Según requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso. | Dirección Regional Magallanes. |
$ 8.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.606
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$ 16.606
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53131608
| Jabones | 10 | Litro | Según requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso. | Dirección Regional Magallanes. |
$ 1.482,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.820
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$ 14.820
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Pack | Según requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso. | Dirección Regional Magallanes. |
$ 6.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.750
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$ 165.750
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Total Neto
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$ 197.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.463
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$ 234.639
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.