Orden de Compra. Nº1893-9-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1893-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1893-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1893-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam XII Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Avenida República N°438
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37463,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida República N°438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANVICK CHILE
Razón Social ANVICK CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.076.718-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANVICK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene2UnidadSegún requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso.Dirección Regional Magallanes. $ 8.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.606 $ 16.606
53131608
Jabones10LitroSegún requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso.Dirección Regional Magallanes. $ 1.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
14111703
Toallas de papel25PackSegún requerimiento adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso.Dirección Regional Magallanes. $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.750 $ 165.750
Total Neto $ 197.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.463
TOTAL OC $ 234.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.