|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1895-1-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRAS ASFALTO EN FRIO MEDIANTE CONVENIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1002-17-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
4883000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
|
Razón Social |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
|
|
R.U.T. |
4.115.412-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162301
| Perfiles de montaje | 2000 | Saco | ASFALTO EN FRIO DE 20 KGS., de acuerdo a los Ppto. N° 12.853/2025 | ASFALTO EN FRIO DE 20 KGS., de acuerdo a los Ppto. N° 12.853/2025 |
$ 12.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.700.000
|
$ 25.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.883.000
|
|
$ 30.583.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.