Orden de Compra. Nº1895-152-SE25 "REPARACIONES ELECTRICAS A MAQUINARIAS POR CONVENIO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1895-152-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS A MAQUINARIAS POR CONVENIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1895-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Chiloé
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 005 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
Comuna Castro
Impuesto 307153,62
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el gran pit
Razón Social JUAN NOLBERTO MELLA CANUMÁN
R.U.T. 12.760.831-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal el gran pit
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Globalervicio de Mantención Excavadora 10U-PODO-251, Cargador frontal 10U-TEKU-148 y Retroexcavadora 10U-PEKO-228, Solicitudes OR 4067720, 4060773 y 4066725 del 2025, Cotización N°07-2025ervicio de Mantención Excavadora 10U-PODO-251, Cargador frontal 10U-TEKU-148 y Retroexcavadora 10U-PEKO-228, Solicitudes OR 4067720, 4060773 y 4066725 del 2025, Cotización N°07-2025 $ 1.616.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616.598 $ 1.616.598
Total Neto $ 1.616.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.154
TOTAL OC $ 1.923.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.