Orden de Compra. Nº1895-209-SE24 "compra materiales ferretería mediante convenio"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1895-209-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra compra materiales ferretería mediante convenio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1002-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Chiloé
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
Comuna Castro
Impuesto 13762,84
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
R.U.T. 4.115.412-8
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1GlobalRodilleras y guantes de latex reforzados, para trabajos por Administración Directa, de acuerdo al Ppto. N° 9.910/2024 Rodilleras y guantes de latex reforzados, para trabajos por Administración Directa, de acuerdo al Ppto. N° 9.910/2024 $ 72.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.436 $ 72.436
Total Neto $ 72.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.763
TOTAL OC $ 86.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.