Orden de Compra. Nº1897-338-SE09 "Servicio de Reparación y Tapizado "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1897-338-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación y Tapizado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1897-30-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Carabineros
Razón Social Subsecretaría de Carabineros
R.U.T. 61.938.800-3
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Carabineros
R.U.T. 61.938.800-3
Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 111720
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA DEL TAPIZADO
Razón Social NORA JOHANA RAMIREZ CASTRO
R.U.T. 8.577.939-7
Sucursal CASA DEL TAPIZADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121006
Bancos o banquetas tapizadas1UnidadServicio de Tapizado y Reparación de 06 Sillas y 03 Sillones  $ 588.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.720
TOTAL OC $ 699.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.