Orden de Compra. Nº1898-57-CM20 "UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1898-57-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Los Lagos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región nº 480 Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Av. Décima Región Nº 480, Piso 2
Comuna Puerto Montt
Impuesto 164071,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región Nº 480, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZUL COMERCIAL SPA
Razón Social AZUL COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.706.024-6
Sucursal AZUL COMERCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX MULTIUSO TALLA M VTX PRO 24 UNIDADES12 (1638804) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX MULTIUSO TALLA M VTX PRO 24 UNIDADES(1638804) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX MULTIUSO TALLA M VTX PRO 24 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Av. Decima Región nº 480 Piso 2 $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.800 $ 340.800
0
2239-5-LR19
CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES15 (1638504) CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES(1638504) CLORO DEFORT CLORO GEL 5L 2 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Av. Decima Región nº 480 Piso 2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
0
2239-5-LR19
DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL HOME SWEET DESINFECTANTE AIRE DE MONTAÑA AEROSOL 6 UNIDADES20 (1638577) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL HOME SWEET DESINFECTANTE AIRE DE MONTAÑA AEROSOL 6 UNIDADES(1638577) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL HOME SWEET DESINFECTANTE AIRE DE MONTAÑA AEROSOL 6 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Av. Decima Región nº 480 Piso 2 $ 9.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
0
2239-5-LR19
INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN EUCALIPTO 12 UNIDADES1 (1639052) INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN EUCALIPTO 12 UNIDADES(1639052) INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN EUCALIPTO 12 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Av. Decima Región nº 480 Piso 2 $ 30.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.235 $ 30.235
Total Neto $ 714.535
Descuento $ 0
Cargos $ 149.000
IVA  19  % $ 164.072
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.027.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.