Orden de Compra. Nº1900-22-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1900-5-L110"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1900-22-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1900-5-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1900-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis - Subdirección Desarrollo Institucional
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Merced Nº 480 piso 5º
Comuna Santiago
Impuesto 219674,96
Dirección de Envío de la Factura Merced Nº 480 piso 5º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Instalred Ltda.
Razón Social INSTALRED COMUNICACIONES LIMITADA.
R.U.T. 76.055.223-2
Sucursal Instalred Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111712
Especialistas de redes informáticas1Unidad   $ 1.156.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.184 $ 1.156.184
Total Neto $ 1.156.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.675
TOTAL OC $ 1.375.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.