Orden de Compra. Nº1905-47-CM18 "MATERIALES DE ASEO - OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1905-47-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional XI Región
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.027-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.027-5
Dirección de Facturación Arturo Prat 564
Comuna Coyhaique
Impuesto 13883
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas1 (1151836 )GUANTES HEALTH TOUCH GRANDE 100 UNID 1174388(1151836) GUANTES HEALTH TOUCH GRANDE 100 UNID; Código: 7805649000731; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858 $ 3.858
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos1 (1256015 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC BOLSA 12 X 360 CC 1282024(1256015) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC BOLSA 12 X 360 CC; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.511 $ 26.511
0
2239-7-LP12
 3 (1151846 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: 17806810800355; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.592 $ 5.592
0
2239-7-LP12
 10 (1340725 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM VERDE 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD 1366944(1340725) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 CM VERDE 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general1 (1274804 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES 1300810(1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES; Código: 7791290008007; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.048 $ 16.048
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (70433 )DESINFECTANTE VIRGINIA ESTANQUE COLGANTE 100 GR 118942(70433) DESINFECTANTE VIRGINIA ESTANQUE COLGANTE 100 GR; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
Total Neto $ 73.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.883
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.