|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1905-79-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
PEDRO FABIAN ABARCA SEPULVEDA |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
|
|
R.U.T. |
61.002.027-5 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 564 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
243536 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 564 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 30 | | (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 10102220; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 209.400
|
$ 209.400
|
14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 200 | | (1214385 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 100 METROS HOJA SIMPLE PAQUETE 4 ROLLOS 1239885 | (1214385) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 100 METROS HOJA SIMPLE PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 10119160; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.599,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.800
|
$ 319.800
|
47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 35 | | (1076298 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC 12 X 360 CC 1097296 | (1076298) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL LAVANDA 360 CC 12 X 360 CC; Código: 10112674; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 21.502,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 752.570
|
$ 752.570
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.281.770
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 243.536
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.525.306
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.