Informamos
que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado,
siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de
forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES).
Esto
está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la
recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de
la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este
documento.
I.
EMISION DE FACTURAS
Este
nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado
Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo
siguiente:
1.
Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”.
2.
En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra
(formato:1905-XX-XX20) en el campo 801 de la factura, y sin información
adicional.
3.
La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”.
4.
La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com
en formato XML.
Una
vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de
la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos
anteriores.
En
caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al
emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser
rechazada.
II.
RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO
Debido
a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro 8 días, los
productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le
indicará al proveedor que emita la Factura.
Si
la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado
antes de los 8 días, la factura será reclamada.
Cumpliendo
con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá pagos semanales de los
DTE a 30 días.
Si
tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a pfernand@srcei.cl |