Orden de Compra. Nº1905-96-SE20 "FOTOCOPIADORA OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1905-96-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2020
Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADORA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional XI Región
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.027-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 564
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 186
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.027-5
Dirección de Facturación Arturo Prat 564
Comuna Coyhaique
Impuesto 12920
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Procedimiento de facturación y pago

Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES).

Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento. 

 

I. EMISION DE FACTURAS 

 

Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente: 

 

1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”.

2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato:1905-XX-XX20) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional.

3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”.

4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML. 

 

Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores.

En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada. 

 

II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO 

 

Debido a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro 8 días, los productos deben ser enviados con guía de despacho y, una vez recibidos se le indicará al proveedor que emita la Factura.

Si la plataforma recibe facturas cuya entrega de productos no se ha realizado antes de los 8 días, la factura será reclamada.  

 

Cumpliendo con todos los procedimientos indicados, la TGR procederá pagos semanales de los DTE a 30 días. 

 

Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en consultar a pfernand@srcei.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVILINK
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA
R.U.T. 76.055.190-2
Sucursal SERVILINK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2000Unidadsegún contrato 2.000 copias por mes octubre 2020-DR Contador 174.554 al 31/08/2020según contrato 2.000 copias por mes octubre 2020-DR $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
44101501
Fotocopiadoras2000Unidadsegún contrato 2.000 copias por mes octubre 2020-Coyhaique Contador 77781 al 31/08/2020según contrato 2.000 copias por mes octubre 2020-Coyhaique $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 68.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.920
TOTAL OC $ 80.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.