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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1906-230-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
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R.U.T. |
61.002.022-4 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 875 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
27768,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 875 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 500 | | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 50 | | (1108857) DISPENSADOR ATLANTIK CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO MEDIANO UNIDAD 1128857 | (1108857) DISPENSADOR ATLANTIK CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO MEDIANO UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.150
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$ 41.150
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Total Neto
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$ 146.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.768
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 173.918
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.