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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1906-292-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
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R.U.T. |
61.002.022-4 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar N° 875 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
28415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar N° 875 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111042 2239-7-LP12
| Alcohol de polivinilo | 50 | | (1179543 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 95° 1 L UNIDAD 1205567 | (1179543) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 95° 1 L UNIDAD; Código: 83124; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.900
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$ 81.900
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11121802 2239-7-LP12
| Algodón | 50 | | (1570488 )ALGODÓN AMERICANO PRENSADO 250 GR UNIDAD 1572388 | (1570488) ALGODÓN AMERICANO PRENSADO 250 GR UNIDAD; Código: 82945; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.650
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$ 67.650
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Total Neto
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$ 149.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.415
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 177.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.