|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1938-237-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1938-18-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1938-18-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Edif. Públicos 2º piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Edif. Públicos 2º piso |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
1330000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Edif. Públicos 2º piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-07-2017 |
|
|
|
Proveedor |
TRANSPORTES "KENITA" |
|
Razón Social |
MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN
|
|
R.U.T. |
11.532.821-2 |
|
Sucursal |
TRANSPORTES "KENITA" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Grava | 1000 | Metro Cúbico | SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO DEL CAMINO ROL S/R N-458, CRUCE N-50(MANZANARES) – CHEQUÉN – CONCUYO, COMUNAS DE NINHUE Y/O QUIRIHUE, PROVINCIA DE ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DEL BIOBÍO | EL MATERIAL CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000.000
|
$ 7.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.330.000
|
|
$ 8.330.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.