Orden de Compra. Nº1938-4-SE16 "REPAR. Y MANT. DE RODILLO MARCA JCB RNJC-259 VIALI"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1938-4-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2016
Nombre de la Orden de Compra REPAR. Y MANT. DE RODILLO MARCA JCB RNJC-259 VIALI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-73-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Edif. Públicos 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Edif. Públicos 2º piso
Comuna Chillán
Impuesto 431592,79
Dirección de Envío de la Factura Edif. Públicos 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION
Razón Social DERCOMAQ S A
R.U.T. 96.545.450-0
Sucursal DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalREP. Y MANT. A RODILLO MARCA JCB SIGLA 8N-RNJC-259 DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD ÑUBLE SEGÚN RES. JPVÑ Nº 38 DEL 16/02/2016.- SEGUN CONVENIO ID 998-73-LE11.REP. Y MANT. A RODILLO MARCA JCB SIGLA 8N-RNJC-259 DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD ÑUBLE SEGÚN RES. JPVÑ Nº 38 DEL 16/02/2016.- SEGUN CONVENIO ID 998-73-LE11. $ 2.271.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.271.541 $ 2.271.541
Total Neto $ 2.271.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.593
TOTAL OC $ 2.703.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.