Orden de Compra. Nº1938-519-SE15 "REPAR.CARG.FRONTAL JCB SIGLA TEJC-197 VIALIDAD ÑUB"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1938-519-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra REPAR.CARG.FRONTAL JCB SIGLA TEJC-197 VIALIDAD ÑUB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 998-73-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Ñuble
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Edif. Públicos 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Edif. Públicos 2º piso
Comuna Chillán
Impuesto 274996,31
Dirección de Envío de la Factura Edif. Públicos 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION
Razón Social DERCOMAQ S A
R.U.T. 96.545.450-0
Sucursal DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalREPARACION CARGADOR FRONTAL JCB SIGLA 8N-TEJC-197 DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD ÑUBLE SEGÚN RES. JPVÑ Nº 578 DEL 16/12/2015.- SEGUN CONVENIO ID 998-73-LE11.REPARACION CARGADOR FRONTAL JCB SIGLA 8N-TEJC-197 DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD ÑUBLE SEGÚN RES. JPVÑ Nº 578 DEL 16/12/2015.- SEGUN CONVENIO ID 998-73-LE11. $ 1.447.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447.349 $ 1.447.349
Total Neto $ 1.447.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.996
TOTAL OC $ 1.722.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.