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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1939-48-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suminitro y transporte de 350 m³ de Polvo Roca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1939-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 848 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
1429750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 848 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transveg |
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Razón Social |
JUAN EDMUNDO VEGA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
6.844.049-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transveg |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 350 | Metro Cúbico | Suministro de 350 m3 de Polvo Roca para Caminos: Puertas Coloradas, código: 73S50780, km 0 al 3,245; Santa Elena, código 73E50830, km 0 al 3.200 y otros camino de la red vial Provincia de Melipilla | UNIDAD DE PAGO 1660_MELIPILLA |
$ 21.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.525.000
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$ 7.525.000
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Total Neto
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$ 7.525.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.429.750
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$ 8.954.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.