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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1941-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MO) Adquisición de alimentos para personas Corfo Magallanes compra ágil: 1941-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Roca 817, Piso 7, Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
34116,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Roca 817, Piso 7, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
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R.U.T. |
77.184.368-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA FRABA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 24 | Unidad | CAFE INSTANTANEO 170 GRS. | |
$ 5.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.960
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$ 138.960
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50201710
| Té de hierbas | 50 | Unidad | HIERBAS SURTIDAS | |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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50201713
| Bolsitas de te | 50 | Unidad | TÉ EN BOLSITAS (DE 20 UNIDADES) | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.500
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$ 29.500
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 6 | Unidad | AZUCAR 1 KILO | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 179.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.116
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$ 213.676
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.