Orden de Compra. Nº1941-2-AG26 "(MO) Adquisición de alimentos para personas Corfo Magallanes compra ágil: 1941-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1941-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (MO) Adquisición de alimentos para personas Corfo Magallanes compra ágil: 1941-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORFO XII REGION - MAGALLANES
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Roca 817, Piso 7, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34116,4
Dirección de Envío de la Factura Roca 817, Piso 7, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café24UnidadCAFE INSTANTANEO 170 GRS.  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.960 $ 138.960
50201710
Té de hierbas50UnidadHIERBAS SURTIDAS  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50201713
Bolsitas de te50UnidadTÉ EN BOLSITAS (DE 20 UNIDADES)  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAZUCAR 1 KILO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 179.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.116
TOTAL OC $ 213.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.