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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1941-5-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y CAFETERIA CORFO XII R. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONTR. SUMINISTRO ID 1941-1-LE07. SE ADJUNTAN PRODUCTOS COTIZADOS.
DESPACHAR A ROCA 817, OF. 24, PUNTA ARENAS. CONTACTO SRA. IVONNE GALLARDO FONO 61-223331.
ENVIAR FACTURA CON 4TA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). |
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Proveniente de Licitación
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1941-1-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Roca 817, Piso 7, Punta Arenas |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
47422,9702 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Roca 817, Piso 7, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN RABANAL CANTO
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R.U.T. |
7.178.263-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50193002
| Bebidas Infantiles | 1 | Unidad | Bebidas Infantiles | RUBRO ALIMENTOS, BEBIDAS Y CAFETERIA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA EN ARCHIVO. SE APLICA DESCUENTO DEL 3% DE ACUERDO A CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE. |
$ 257.314,00
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$ 7.719,42
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$ 0,00
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$ 257.314
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$ 257.314
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Total Neto
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$ 249.595
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.423
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$ 297.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.