Orden de Compra. Nº1941-5-SE07 "COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y CAFETERIA CORFO XII R."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1941-5-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y CAFETERIA CORFO XII R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTR. SUMINISTRO ID 1941-1-LE07. SE ADJUNTAN PRODUCTOS COTIZADOS. DESPACHAR A ROCA 817, OF. 24, PUNTA ARENAS. CONTACTO SRA. IVONNE GALLARDO FONO 61-223331. ENVIAR FACTURA CON 4TA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO).
Proveniente de Licitación 1941-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corfo XII Región
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Roca 817, Of. 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Roca 817, Piso 7, Punta Arenas
Comuna -1
Impuesto 47422,9702
Dirección de Envío de la Factura Roca 817, Piso 7, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN RABANAL CANTO
R.U.T. 7.178.263-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles1UnidadBebidas InfantilesRUBRO ALIMENTOS, BEBIDAS Y CAFETERIA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA EN ARCHIVO. SE APLICA DESCUENTO DEL 3% DE ACUERDO A CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE. $ 257.314,00 $ 7.719,42 $ 0,00 $ 257.314 $ 257.314
Total Neto $ 249.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.423
TOTAL OC $ 297.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.