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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1943-638-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fumigación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2511-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
V Región - Oficina Regional de Valparaiso |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Norte 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
3 Norte 555 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
945820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Norte 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NATIVO SANTO DOMINGO |
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Razón Social |
JAIME PATRICIO VEGA MORENO
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R.U.T. |
12.881.416-7 |
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Sucursal |
NATIVO SANTO DOMINGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 13100 | Metro Cuadrado | Servicio de Fumigación
ID : 2511-15-LE12
Sanitización y desratización 13.100 m2 Aprox.
Diferentes Cerros de Comuna de Valparaíso
Coordinación : Sr. Carlos Bravo H.
Req. Interno : Saga 297
| Servicio de Fumigación
ID : 2511-15-LE12
Sanitización y desratización 13.100 m2 Aprox.
Coordinación : Sr. Carlos Bravo H.
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$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.978.000
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$ 4.978.000
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Total Neto
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$ 4.978.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 945.820
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$ 5.923.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.