Orden de Compra. Nº1943-714-SE18 "Agua Purificada Noviembre - 2018"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1943-714-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Noviembre - 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1943-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Norte 555
Comuna Viña del Mar
Impuesto 54663
Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Región Valparaiso -V
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal Región Valparaiso -V
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua8UnidadServicio Agua Purificada Factura :3538122 Quillota - FiscalizaciónServicio Agua Purificada Factura :3538122 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
83101501
Abastecimiento de agua12UnidadServicio Agua Purificada Factura :3538489 RNLPServicio Agua Purificada Factura :3538489 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
83101501
Abastecimiento de agua55UnidadServicio Agua Purificada Factura :3538609 3 Norte N° 555Servicio Agua Purificada Factura :3538609 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
83101501
Abastecimiento de agua30UnidadServicio Agua Purificada Factura :3532246 Gestión viveroServicio Agua Purificada Factura :3532246 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
83101501
Abastecimiento de agua27UnidadServicio Agua Purificada Factura :3532277 PNLCServicio Agua Purificada Factura :3532277 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
83101501
Abastecimiento de agua5UnidadServicio Agua Purificada Factura :3532113 PNJFServicio Agua Purificada Factura :3532113 Noviembre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 287.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.663
TOTAL OC $ 342.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.